崗位職責:
1、對業務風險進行識別、評估、控制和報告;
2、通過數據統計分別對潛在風險及時預警,對公司各類金融合作項目進行風險評估,擬定相關風險事件的解決方案;
3、處理客戶投訴;
4、對公司制定、修訂的制度進行合規審查,提出審查意見;
5、對內部流程合規管理、風險評估,撰寫評估報告;
6、對外部合作機構合規、風控管理執行及履行情況進行日常監督檢查;
7、對客戶交易風險日常監控,對出現的風險隱患提出處理意見;
8、違規事情的調查處理,起草違規處理決定;
9、落實企業內部控制規范及金融機構內部控制引導,符合監管要求;
10、配合各職能部門深入理解業務流程,確認內控控制點,起草有效地內控方案。
任職要求:
1、年齡25-35歲,男女不限;
2、金融、法律等專業,本科及以上學歷;
3、至少具有2年以上風險控制、合規管理、審計或相關崗位經驗,最好是具備有證券、基金、銀行等相關金融機構工作經歷;
4、并具有較強的組織協調能力和溝通能力,工作細致、邏輯思維能力強,有責任心;
5、條件優秀者可放開年齡限制。
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